株洲市社科联2016年度部门决算公开

发布日期:2017-08-25信息来源:

株洲市社会科学界联合会

2016年决算公开

 

目录

 

第一部分  社科联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  社科联单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 社科联2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  社科联概况

一、主要职能

株洲市社会科学界联合会(株洲市社会科学研究院)是中国共产党领导下的社会科学学术性社会团体,是市委、市政府联系与团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。

1、贯彻执行党和政府有关发展社会科学事业的方针、政策,制订我市社会科学事业发展的规划和计划,并组织实施。

2、指导、协调所属各学会、协会、研究会工作;指导并组织全市社会科学工作者开展学术研究、科学普及、人才培训和咨询服务等活动。

3、组织我市社会科学工作者与国内外学者、学术团体开展学术交流活动。了解和反映社会科学工作者的意见、要求,维护其合法权益。

4、审批新组建的社会科学学会、研究会、协会。

5、提出全市社会科学研究课题规划,组织课题招标。

6、组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀专家评奖。

7、完成上级部门交给的其他工作。

二、部门决算单位构成

正处级单位,参公管理。现有人员11人,其中在职7人,退休2人,临聘2人,属市直一级全额预算拨款单位。

 

第二部分  社科联2016年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  社科联2016年度部门决算情况说明

一、关于社科联2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入268.82万元,比上年度增加46.06万元;支出263.71万元,比上年度增加45.56万元。

二、关于社科联2016年度收入决算情况说明

本年度收入262.21万元,其中:科学技术支出收入212.96万元,占总收入的81.21%,文化与体育传媒支出收入22.04万元,占总收入的8.4%,社会保障和就业支出收入14.84万元,占总收入的5.66%,医疗卫生与计划生育支出收入9.37万元,占总收入的3.57,一般公共服务支出收入3万元,占总收入的1.14

三、关于社科联2016年度支出决算情况说明

本年度支出263.71万元,其中:科学技术支出214.46万元,占总支出的81.32%,文化与体育传媒支出22.04万元,占总支出的8.36%,社会保障和就业支出14.84万元,占总支出的5.62%,医疗卫生与计划生育支出9.37万元,占总支出的3.55,一般公共服务支出3万元,占总支出的1.14%。

四、关于社科联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

实际财政全额拨款262.20万元,比上年增加39.66万元,全年经费总支出:263.71万元,比上年增加45.56万元。

五、关于社科联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年度支出263.71万元,比上年增加45.56万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年人员经费支出108.25万元,占总支出的41.05%,公用经费支出155.45万元,占总支出的58.95%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年度支出263.71万元,比年初预算增加51.82万元,主要是全国大中城市社科联第27次会议暨全国社科工作者共祭活动在我市举行,文化体育与传媒支出文化增加22.04万元,科学技术支出其他社会科学支出增加了20.98万元,科学技术支出社会科学研究支出增加了4.88万元,一般公共服务支出其他群体事务支出增加3万元。加大了社科研究和群团工作管理力度。

六、关于社科联单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出为263.71万元。

其中:工资福利支出59.97万元,占总支出的22.74%;

    商品与服务支出155.45万元,占总支出的58.95%;

    对个人和家庭补助支出48.29万元,占总支出的18.31%;

七、关于社科联单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

项    目

2015

2016

预算数

原因分析

因公出国(境)费用

0

 0

 0


公务车购置及运行维护费用

4.5

3.85

 3.9

公车改革

公务接待费

1.12

1.12

2.13

严格控制公务接待

合 计

5.62

4.97

 6.03


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年公车运行经费维护费3.85万元,比上年减少14.44%,主要是公车改革减少1辆公车,现有1辆公车

2016年公务接待费1.12万元,与上年持平,国内接待15批次,150人。

八、关于社科联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无此项情况。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出155.45 万元,比2015年增加16.14万元,增长11.59%。主要原因是:承办全国大中城市社科联第27次会议暨全国社科工作者共祭活动。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额2.85 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门严格遵守《预算法》,根据上级部门要求和部署认真、及时完成了2016年度部门预算编制工作,尽量做到详细、全面、科学预算,在全年的执行过程中,以预算约束执行,做到无预算不开支、超预算不超支,为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础,节约经费开支,取得了较好的成效。

 

第四部分  联系方式

以上信息由办公室负责接受公众询问,接洽人,冯光;联系电话,28680423

 

第五部分  名词解释

1财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、“三公”经费:因公出国(境)费用、公务接待费、公务车购置及运行维护费用三种费用合称。

5、运行经费:不包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

社科联2016年度部门决算公开表格


 


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